德陽發(fā)展集團關(guān)于審計整改情況的公告
2025年2月至2025年5月,市審計局對我司及下屬子公司2024年運營情況進行了專項審計,依法出具了《審計報告》(德審金調(diào)報〔2025〕16號)。德陽發(fā)展集團高度重視審計反饋問題,扎實推進整改落實工作。根據(jù)審計整改工作要求,現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下。
一、整改工作組織情況
我司高度重視本次審計整改工作,堅持政治引領(lǐng)、以上率下推整改。為實現(xiàn)“當(dāng)下改”與“長久立”的有機結(jié)合,推動我司高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)集團黨委研究,我司制定了詳實的整改方案,并成立了專項領(lǐng)導(dǎo)小組,實行“雙組長”負責(zé)制,由集團公司兩位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,各業(yè)務(wù)條線分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,相關(guān)部門負責(zé)人和各二級集團主要負責(zé)同志為小組成員,形成“一把手負總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)抓落實、集團部門協(xié)同推進、下屬公司貫徹執(zhí)行”的工作體系。
二、審計發(fā)現(xiàn)主要問題及其整改情況
(一)債務(wù)規(guī)模增長較快。
整改情況:整改中。加強“三項治理”“八大攻堅”工作推進力度,并開展專項調(diào)查分析工作;按月編制集團債務(wù)臺賬,明確債務(wù)和還款情況。
(二)擔(dān)保和內(nèi)部拆借管控不到位。
整改情況:已完成。已修訂印發(fā)《擔(dān)保管理辦法》《借款管理辦法》,并開展了專項自查工作,加強日常備案管理。
(三)融資成本管控有待加強。
整改情況:整改中。嚴控新增非標項目,推進非標置換工作;集團公司按月調(diào)度各二級集團融資推進及成本管控情況。
(四)國企改革任務(wù)和經(jīng)營目標任務(wù)未全面完成。
整改情況:整改中。對未完成任務(wù)情況開展專項分析,形成分析報告。針對未完成任務(wù)成立工作專班,定期跟蹤調(diào)度。
(五)市場化轉(zhuǎn)型不到位。
整改情況:整改中。在集團公司“十五五”規(guī)劃中,結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù),未來規(guī)劃,謀劃轉(zhuǎn)型方向;同時逐步建立分類核算體系,推動市場化經(jīng)營占比提升。
(六)專業(yè)化轉(zhuǎn)型不到位。
整改情況:整改中。全面梳理情況、摸清底數(shù),組織各二級集團系統(tǒng)梳理各自主責(zé)主業(yè),清理非必要輔業(yè),集中力量發(fā)展主業(yè),提升盈利能力。
(七)實體化轉(zhuǎn)型不到位。
整改情況:整改中。已建立投前立項會、深化論證會機制,進一步加強投中風(fēng)險預(yù)警和防范投后運營風(fēng)險。同時還對各二級集團、重點虧損企業(yè)開展了實地調(diào)研、指導(dǎo)工作。
(八)貿(mào)易業(yè)務(wù)管控不到位,存在風(fēng)險。
整改情況:整改中。升級貿(mào)易業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺,完善交易鏈條,加強“貨、單、款”三單管理,通過貿(mào)易作業(yè)信息化手段強化貿(mào)易業(yè)務(wù)全流程管控。同時加大逾期賬款催收工作,將清收成效納入考核,實施約束機制確保責(zé)任落實到位。
(九)投資管理不當(dāng),存在風(fēng)險。
整改情況:整改中。嚴格執(zhí)行《投資管理辦法》,強化投資事前管理。優(yōu)化調(diào)整《股權(quán)治理攻堅行動突破方案》,明確參股企業(yè)治理目標,重新制定退出或優(yōu)化調(diào)整措施。建立集團層面的季度調(diào)度機制,跟進審計報告點出的難點項目。
(十)成本管控不到位。
整改情況:整改中。加強集團公司用工分類管理,根據(jù)子公司分類情況選取不同用工考核指標。加強參股企業(yè)管理,按《股權(quán)治理攻堅突破行動方案》逐步減少四級公司。已印發(fā)《德陽發(fā)展控股集團有限公司招標(采購)管理暫行辦法》,并組織了招投標專題培訓(xùn)。
(十一)資產(chǎn)管理效益未能有效發(fā)揮。
整改情況:整改中。加強資金預(yù)算管理,充分發(fā)揮司庫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合與調(diào)度優(yōu)勢。排查集團銀行賬戶情況,通過銀行賬戶的規(guī)范化管理,提升資金管理安全和效益。開展全口徑資產(chǎn)清查,摸清資產(chǎn)“家底”,拓展低效、無效資產(chǎn)的盤活路徑。同時搭建了數(shù)字化資產(chǎn)管理系統(tǒng),加強資產(chǎn)運營信息化和穿透式監(jiān)管。
(十二)企業(yè)經(jīng)營方面的其他問題
整改情況:整改中。組織集團公司財務(wù)人員開展業(yè)務(wù)核算培訓(xùn)及交流會。組織各二級集團開展會計核算自查工作,推動子公司及時糾錯。
(十三)董事會職能未有效發(fā)揮。
整改情況:整改中。已印發(fā)《德陽發(fā)展集團“三會一層”權(quán)力運行清單(第一版試行)》。持續(xù)健全各專門委員會運行機制,推動各專委會實體化運行,有效發(fā)揮專委會作用。
(十四)集團管控存在的問題。
整改情況:整改中。已完成《內(nèi)部審計管理辦法》和《“三重一大”決策制度實施細則(修訂)》的修訂印發(fā)。全面梳理公司授權(quán)體系,計劃形成發(fā)展集團權(quán)責(zé)劃分清單。同時還對內(nèi)控管理工作進行梳理,將進一步完善內(nèi)控管理體系、提升風(fēng)險管理水平。
(十五)考核機制不優(yōu),正向激勵不足。
整改情況:整改中。逐步建立差異化考核體系,通過實地調(diào)研摸底了全集團的經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,印發(fā)了《二級專業(yè)集團負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績分類考核暫行辦法》《二級專業(yè)專業(yè)集團負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核實施細則》,對不同分類的二級集團在考核指標的側(cè)重點和分值權(quán)重上采用不同考核方式。
三、審計建議的采納情況
我司全面采納審計建議,全力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。一方面聚焦資產(chǎn)提質(zhì)增效,深化數(shù)字化管控、推進賬款清收、盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),釋放資源價值;另一方面立足盈利核心提升,明晰功能定位、聚焦主責(zé)主業(yè)、深化市場化轉(zhuǎn)型,增強發(fā)展動能;同時還強化監(jiān)督體系建設(shè),健全內(nèi)控機制、緊盯重大決策、規(guī)范經(jīng)營管理。
歡迎廣大干部群眾對審計整改情況進行監(jiān)督。如有意見建議,請及時向我們反饋。聯(lián)系電話:13908103286